2021注册会计师《审计》每日一练(7月11日)

2021-07-11 10:07:00        来源:网络

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  1.下列各项中,属于信息技术改进被审计单位内部控制的同时产生的特定风险的有( )。

  A.不适当的人工干预,或人为绕过自动控制

  B.数据丢失风险或数据无法访问风险,如系统瘫痪

  C.信息系统或相关系统程序可能会对数据进行错误处理,也可能会去处理那些本身就错误的数据

  D.自动信息系统、数据库及操作系统的相关安全控制如果无效,会增加数据信息非授权访问的风险

  【答案】ABCD

  【解析】信息技术在改进被审计单位内部控制的同时,也产生了特定的风险:

  (1)信息系统或相关系统程序可能会对数据进行错误处理,也可能会去处理那些本身就错误的数据(选项 C);

  (2)自动信息系统、数据库及操作系统的相关安全控制如果无效,会增加数据信息非授权访问的风险(选项 D);

  (3)数据丢失风险或数据无法访问风险,如系统瘫痪(选项 B);

  (4)不适当的人工干预,或人为绕过自动控制(选项 A)。


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