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[多选题]针对被审计单位下列内部控制:财务人员将原材料订购单、供应商发票和入库单核对一致后,编制记账凭证(附上述单据)并签字确认。下列选项中,注册会计师实施的控制测试不恰当的有()。
A抽取若干记账凭证及附件,检査核对原材料订购单、供应商发票和入库单
B抽取若干记账凭证及附件,检查是否经财务人员签字
C抽取若干记账凭证及附件,检查核对原材料订购单、供应商发票和入库单,并检查是否经财务人员签字
D抽取若干记账凭证及附件,检查核对原材料订购单、供应商发票,并检査是否经财务人员签字
参考答案:ABD
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