2021注册会计师《审计》每日一练(3月12日),更多关于注册会计师考试模拟试题,请关注新东方职上网或微信搜索”职上注册会计师"。
1、下列有关注册会计师了解被审计单位的内部控制的说法中,正确的有( )。
A、确定一项控制单独或连同其他控制是否与审计相关,需要注册会计师作出职业判断
B、在财务报表审计和内部控制审计中,注册会计师都需要了解与审计相关的内部控制
C、如果在设计和实施进一步审计程序时拟利用被审计单位内部生成的信息,针对该信息完整性和准确性的控制可能与审计相关
D、所有与财务报告相关的控制都与审计相关
【正确答案】 ABC
【答案解析】 虽然大部分与审计相关的控制可能与财务报告相关,但并非所有与财务报告相关的控制都与审计相关。
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2、下列有关书面声明的说法中,正确的有( )。
A、书面声明提供了必要的审计证据,但其本身并不为所涉及的任何事项提供充分、适当的审计证据
B、书面声明应当涵盖审计报告针对的所有财务报表和期间
C、书面声明包括财务报表及其认定,以及支持性账簿和相关记录
D、书面声明的日期应当尽量接近对财务报表出具审计报告的日期,但不得在审计报告日后
【正确答案】 ABD
【答案解析】 书面声明不包括财务报表及其认定,以及支持性账簿和相关记录。
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