2021注册会计师《审计》每日一练(3月12日)

2021-03-12 06:51:00        来源:网络

  2021注册会计师《审计》每日一练(3月12日),更多关于注册会计师考试模拟试题,请关注新东方职上网或微信搜索”职上注册会计师"。

  1、下列有关注册会计师了解被审计单位的内部控制的说法中,正确的有( )。

  A、确定一项控制单独或连同其他控制是否与审计相关,需要注册会计师作出职业判断

  B、在财务报表审计和内部控制审计中,注册会计师都需要了解与审计相关的内部控制

  C、如果在设计和实施进一步审计程序时拟利用被审计单位内部生成的信息,针对该信息完整性和准确性的控制可能与审计相关

  D、所有与财务报告相关的控制都与审计相关

  【正确答案】 ABC

  【答案解析】 虽然大部分与审计相关的控制可能与财务报告相关,但并非所有与财务报告相关的控制都与审计相关。

【预约报名提醒】微信扫码或搜索职上注册会计师第一时间知晓报名时间,预约成功报名出通知后将第一时间微信通知您!

预约报名提醒

  2、下列有关书面声明的说法中,正确的有( )。

  A、书面声明提供了必要的审计证据,但其本身并不为所涉及的任何事项提供充分、适当的审计证据

  B、书面声明应当涵盖审计报告针对的所有财务报表和期间

  C、书面声明包括财务报表及其认定,以及支持性账簿和相关记录

  D、书面声明的日期应当尽量接近对财务报表出具审计报告的日期,但不得在审计报告日后

  【正确答案】 ABD

  【答案解析】 书面声明不包括财务报表及其认定,以及支持性账簿和相关记录。


2022年中级经济师3天特训营免费领!!

经济专业中级资格考试报名条件有哪些

职上网辅课程 更多>>
课程套餐 课程内容 价格 白条免息分期 购买
2022年注册会计考试-签约三师特训班 直播+退费+模考卷+答疑 ¥5980 首付598元 视听+购买
2022年注册会计考试-零基础快速取证 直播+录播+考点串讲+专项突破 ¥2980 首付298元 视听+购买
2022年注册会计考试-签约旗舰托管班 直播+重读+模考卷+答疑 ¥2500 首付250元 视听+购买
版权及免责声明
职上网辅导班
免费试听
  • Tracy
    税法培训老师

    12年教学经验,中国注册会计师,美国注册管理会计师,国际注册会计师,双一流大学会计系硕士研究生,高新技术企业集团财务经理、集团面试官。
    免费试听
  • 魏文君
    财会培训老师

    中国注册会计师、美国注册管理会计师、会计学硕士,从事财务管理工作十余年,理论基础扎实,实务经验及考试辅导经验丰富。
    免费试听