2020注册会计师《审计》每日一练(12月23日)

2020-12-23 10:25:00        来源:网络

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  第1题

  下列有关了解被审计单位内部控制的说法中,错误的是(  )。

  A.注册会计师应当在业务承接阶段对控制环境作出初步了解和评价

  B.控制环境本身不能防止或发现并纠正认定层次的重大错报风险

  C.注册会计师应当评价被审计单位的业务流程是否与财务报告相关的信息系统相适应

  D.除非被审计单位的交易流程发生重大变化,注册会计师通常仅针对每一年的变化修改记录重要交易流程的工作底稿

  【答案】C

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  第2题

  下列属于被审计单位业务流程中预防性控制的是(  )。

  A.每季度复核应收账款贷方余额并查找原因

  B.定期编制银行存款余额调节表并跟踪调查挂账的项目

  C.销售发票上的价格应根据价格清单上的信息确定

  D.复算包括折扣在内的卖方发票金额的准确性

  【答案】C

  第3题

  下列属于注册会计师了解被审计单位财务业绩的衡量和评价的内容的是(  )。

  A.被审计单位与竞争对手的业绩比较

  B.被审计单位的经营风险

  C.被审计单位对会计政策的选择和运用

  D.被审计单位高度依赖的关键客户

  【答案】A


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