1.单选题
下列关于内部控制的局限性的相关表述中,错误的是( )。
A、内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标提供合理保证
B、内部控制实现目标的可能性受其固有限制的影响,比如在决策时人为判断可能出现错误和因人为失误而导致内部控制失效
C、内部控制实现目标的可能性受其固有限制的影响,比如控制可能由于两个或更多的人员串通或管理层不当地凌驾于内部控制之上而被规避
D、被审计单位实施内部控制的成本效益问题属于内部控制的固有局限性
【答案】D
【解析】选项D,成本效益原则属于内部控制的局限性,但是不属于内部控制的固有局限性。
2.单选题
下列有关了解被审计单位及其环境的说法中,正确的是( )。
A、对被审计单位财务业绩的衡量和评价是对被审计单位的内部因素的了解
B、经营风险均与财务报表相关,注册会计师有责任识别或评估对财务报表有重大影响的所有经营风险
C、了解被审计单位及其环境不包括对被审计单位内部控制的了解
D、注册会计师对行业状况、法律环境与监管环境以及其他外部因素了解的范围和程度会因被审计单位所处行业、规模以及其他因素(如在市场中的地位)的不同而不同
【答案】D
【解析】选项A,对被审计单位财务业绩的衡量和评价,既有外部因素也有内部因素;选项B,并非所有的经营风险都与财务报表相关,注册会计师没有责任识别或评估对财务报表没有重大影响的经营风险;选项C,了解被审计单位及其环境时也包括对被审计单位内部控制的了解。
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