注册会计师《公司战略》每日一练(9.16)

2019-09-16 19:38:34        来源:网络

  【单选】

  下列不属于审计委员会的职能范围的是(  )。

  A. 检查公司遵守法律、法规的情况

  B. 对内部审计人员及其工作进行考核

  C. 对公司的内部控制进行考核

  D. 监督、核实公司重大投资决策

  【答案】D

  【解析】审计委员会的主要职责有:(1)检查公司会计政策、财务状况和财务报告程序;(2)与公司外部审计机构进行交流;(3)对内部审计人员及其工作进行考核;(4)对公司的内部控制进行考核;(5)检查、监督公司存在或潜在的各种风险;(6)检查公司遵守法律、法规的情况。选项D属于战略决策委员会的职责。

  【多选】

  下列选项中,关于组织架构设计与运行中需关注的主要风险中说法正确的有(  )。

  A. 治理结构形同虚设,可能导致企业经营失败,难以实现发展战略

  B. 缺乏科学决策、良性运行机制和执行力,可能导致企业经营失败,难以实现发展战略

  C. 内部机构设计不科学,权责分配不合理,可能导致机构重叠、职能交叉或缺失、推诿扯皮,运行效率低下

  D. 安全生产措施不到位,责任不落实,可能导致企业发生安全事故

  【答案】ABC

  【解析】组织架构设计与运行中需关注的主要风险:(1)治理结构形同虚设,缺乏科学决策、良性运行机制和执行力,可能导致企业经营失败,难以实现发展战略;(2)内部机构设计不科学,权责分配不合理,可能导致机构重叠、职能交叉或缺失、推诿扯皮,运行效率低下。选项D是企业履行社会责任方面需要关注的风险。


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